雷速体育,雷速直播

图片

您好!今天是

雷速体育,雷速直播衡阳市2024年预算执行情况与2025年预算草案的报告

来源:衡阳市财政局???发布时间:2025-01-09

2025年衡阳市本级政府预算公开

 

目录

第一部分 预算报告 

 

第二部分 预算草案

 

1-2024年全市一般公共预算收入完成情况表

2-2024年市本级一般公共预算收入完成情况表

3-2024年全市一般公共预算支出完成情况表

4-2024年市本级一般公共预算支出完成情况表

5-2025年全市一般公共预算收入预算草案表

6-2025年市本级一般公共预算收入预算草案表

7-2025年市本级财政支出预算草案明细表

8-2025年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

9-2025年一般公共预算基本支出功能科目分类明细表

10-2025年市本级上级专项情况表

11-2025年全市一般公共预算收支平衡表

12-2025年市本级一般共预算收支平衡表

13-2025年全市一般公共预算税收返还和转移支付情况表

14-2025年市本级一股公共预算税收返还和转移支付情况表

15-预算对下一般性转移支付情况说明表

16-2025年市本级政府性基金预算收入草案表

17-2025年市本级政府性基金预算支出草案表

18-2025年全市社会保险基金预算收入(草案)

19-2025年全市社会保险基金预算支出(草案)

20-2025年市本级社保基金预算收入草案表

21-2025年市本级社保基金预算支出草案表

22-2025年市本级国有资本经营预算收入草案表

23-2025年市本级国有资本经营预算支出草表

24-2025年市本级三公经费预算说明

25-预算对下政府性转移支付情况说明表

26-对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表

27-2024年全市地方政府一般债务限额和余额情况表

28-2024年市本级地方政府一般债务限额和余情况表

29-2024年全市地方政府专项债务限额和余额情况表

30-2024年市本级地方政府专项债务限额和余额情况表

31-2025年全市政府性基金预算收入草案表

32-2025年全市政府性基金预算支出草案表

33-衡阳市2024年发行债券项目清单

34-全市一股公共预算支出预算草案

35-2025年全市国资收入()

36-2025年全市国资支出()

37-2025年市本级专项转移支付情况表

38-预算对下专项性转移支付情况说明表分项目

39-预算对下专项性转移支付情况说明表分地区

 

 

第一部分  预算报告

雷速体育,雷速直播衡阳市2024年预算执行情况
2025年预算草案的报告

 

20241225日在衡阳市

第十六届人民代表大会第四次会议上

衡阳市财政局局长  雷高飞

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告衡阳市2024年预算执行情况与2025年预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年全市及市本级预算执行情况

在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下,全市财政部门围绕做好保障、增收、降本、规范四篇文章,积极推进财政基础工作建设年绩效管理巩固年行动,支持实施八大行动,着力稳增长、优结构、防风险,全市预算执行情况总体较好。

(一预算收支执行情况

1. 一般公共预算。全市地方一般公共预算收入196.25亿元预计完成数,下同增长0.33%,其中:地方税收132.05亿元,下降1.86%;非税收入64.2亿元,增长5.15%。全市一般公共预算支出636.27亿元含上级转移支付支出及新增债券支出,下同下降4.03%

市本级地方一般公共预算收入64.53亿元,增长1.58%,其中:地方税收37.73亿元,下降10.15%;非税收入26.8亿元,增长24.45%。市本级一般公共预算支出151.38亿元,下降3.82%

2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入193.26亿元,下降14.35%;支出274.76亿元,增长6.56%。市本级政府性基金预算收入94.52亿元,下降27.37%;支出118.71亿元,增长4.31%

3. 社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入181.81亿元,增长12.69%;支出166.71亿元,增长5.96%。市本级社会保险基金预算收入101.06亿元,增长5.7%;支出97.48亿元,增长0.57%

4. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入14.02亿元,增长62.2%;支出9.02亿元,增长117.99%。市本级国有资本经营预算收入12.17亿元,增长109.31%;支出7.17亿元,增长198.89%

5. 政府债务情况。全市地方政府债务余额1572.96亿元,其中:一般债务余额481.96亿元,专项债务余额1091亿元。市本级地方政府债务余额850.54亿元(含省级挂账专项债务129.8亿元和省级转贷收费高速公路专项债务17亿元),其中:一般债务余额178.32亿元,专项债务余额672.22亿元。

省财政转贷全市地方政府债券248.8亿元,其中:新增债券115.64亿元(一般债券17.6亿元、专项债券98.04亿元再融资债券133.16亿元市本级地方政府债券121.44亿元其中:新增债券34.23亿元(一般债券5.52亿元、专项债券28.71亿元),再融资债券87.21亿元

预计全市和市本级收支平衡,略有结余。需要说明的是,以上预算执行情况是预数,在年度决算编制后,还会有些变化。

(二财政重点工作情况

全市财政部门认真贯彻市委、市政府决策部署,积极落实市人大审议意见,全力保障重点支出,着力加强风险管控全面深化财政改革,以高质量财政工作助推全市经济社会高质量发展

1. 主动作为助发展争取增发国债和超长期特别国债18.42亿元,支持两重”“两新政策落地见效。支持出台《雷速体育,雷速直播全面落实三高四新美好蓝图 推动制造业高质量发展的若干措施》,助力制造业企业发展落实减税降费政策,新增减税退税降费16.57亿元强化财政金融联动,为小微企业提供新增融资贷款担保11.49亿元,减免担保费0.2亿元,累计32家中标企业提供政府采购合同融资2.62亿元统筹财政资金及财政监管资金存放110亿元,进一步激励引导各银行机构服务经济发展;实施产业基金与托管银行投贷联动,向企业发放贷款6.22亿元。统筹资15.94亿元,支持举办第三届湖南旅发大会,促进文旅产业发展

2. 加大投入强保障加大民生投入,全市民生支出占一般公共预算支出比重75.3%。发放创业贷款3.22亿元支持创业就业市级安排2.1亿元规范民办义务教育发展出台城(园)区公办义务教育学位配套建设资金使用规程推进义务教育优质均衡发展统筹安排1.5亿元支持改善普通高中学校基本办学条件。统筹安排3.16亿元支持职业教育发展。发放城乡低保、特困供养和孤儿等困难群体基本生活费8.14亿元保障特困群体基本生活统筹安排13.35亿元助力乡村振兴。筹措资金5.98亿元推动加快城区断头路建设城区道路、公园提质改造。统筹安排3.3亿元支持国土绿化试点示范、油茶产业发展项目建设。加大生态环保投入力度,支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。

3. 防范风险保安全统筹发展和安全,争取新增专项债券和置换债券175.95亿元,稳妥化解隐性债务;健全全口径债务监测监管体系,动态分析和及时预警债务风险;强化平台公司管理考核,推动平台公司数量和经营性债务双压降;建立政府牵头、部门协调、平台为主的降息工作协商机制,累计节约债务利息3.16亿元强化县级财政预算编制事前审核,加强县级三保运行风险监测预警安排省直管县专项补助7亿元以上,支持县市夯实三保基础开展学位补助资金、县级财政运行、惠农补贴资金、市本级财务管理和会计信息质量等专项监督检查行动,严肃财经纪律。

4. 强化管理优服务推进财政评审改革,出台工程其他费用评审指南,全面启动“无纸化”评审,做到评审全过程公开透明;承办全国评审沙龙,推介衡阳财政评审经验做法上线政府采购全流程查询平台制作《衡阳市政府采购宣传手册》,政府采购透明度;提高招标活动综合评分法价格权重,降低政府采购成本全面启动预算绩效指标标准体系建设,建立全方位绩效评价机制,开展8个专项资金、16个项目重点评价,涉及资金190.39亿元。创新推行首接负责制,打通内部梗阻提升财政服务效能进一步开展财政基础工作建设年行动,提高工作质量和效率。

总的来看,2024年全市财政工作取得了一定成绩,但也面临一些困难和挑战,主要表现为:财政收入增长压力较大,刚性支出持续增长,债务风险防范压力增加等。我们将高度重视这些问题,积极采取有效措施逐步加以解决。

二、2025年财政预算草案

(一)总体要求

坚持以雷速体育,雷速直播新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,进一步全面深化改革,更好统筹发展和安全,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势锚定三高四新美好蓝图,纵深推进制造立市、文旅兴城发展战略,加快衡阳区域中心化进程。推动习惯过紧日子常态化,加强保障和改善民生,兜牢兜实三保底线,防范化解债务风险,为衡阳高质量发展提供财力支撑。

(二)编制原则

1. 全面实施零基预算。贯彻落实《雷速体育,雷速直播全面深化零基预算改革的指导意见》要求坚持以零为基、以事定钱、以效促用,全面深化零基预算改革,确保资金跟着项目走、项目跟着政策走,打破支出僵化固化格局,突出项目排序轻重缓急,严把项目关口。

2. 支出优先保障三保将人员工资工资附加性支出等财政供养人员经费打满打足,尽量保障单位运转经费,足额保障教育、社会保障、卫生健康等基本民生支出,筑牢兜实“三保”底线

3. 防范化解运行风险。将防范化解风险放在突出位置,除优先足额保障“三保”资金、防范“三保”风险外,将偿债资金打满打足,将到期的政府债务利息保障到位,化解偿债风险;聚焦县区财政运行风险防范,健全应急处置机制,推动县区财政平稳运行

4. 坚持习惯过紧日子坚持有保有压,严格落实习惯过“紧日子”各项规定,行政运行经费压减10%,大力压减非刚性非重点支出。持续规范统一市直单位住房公积金、医疗保险等缴存(缴费)基数。强化监督检查结果运用,将绩效评价、财会监督、巡视巡察、审计结果与预算安排有效衔接。

5. 健全预算安排机制。坚持量入为出、量力而行,根据可用财力实事求是编制支出预算。建立支出预算分级保障机制,按以下五级优先序安排支出预算:“三保”支出,政府债务还本付息支出,年度大事要事保障清单事项支出,部门必须开展的一般性事业发展支出,其他支出。前序支出没有足额保障的,不得安排后序支出。

(三)主要指标

1. 一般公共预算。全市地方一般公共预算收入预期203.12亿元,增长3.5%,其中:地方税收预期138.66亿元,增长5%;非税收入预期64.46亿元,增长0.41%。全市一般公共预算支出预期605.27亿元(不含新增债券等支出,下同),同口径增长0.44%

市本级地方一般公共预算收入预期66.78亿元,增长3.5%,其中:地方税收预期41.33亿元,增长9.56%;非税收入预期25.45亿元,下降5.02%。市本级一般公共预算支出预期113.6亿元,同口径下降10.35%

2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入预期220.43亿元,增长14.06%;支出预期236.94亿元,下降13.77%。市本级政府性基金预算收入预期102.62亿元,增长8.56%;支出预期77.78亿元,下降34.48%

3. 社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入预期106.41亿元,增长5.29%;支出预期102.31亿元,增长4.96%

4. 国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入预期1.51亿元,下降87.6%;支出预期1.51亿元,下降78.96%

5. 地方政府债务。按照《预算法》规定,市县政府确需举借政府债务的,由省级政府发行地方政府债券代为举借。我市将在政府债务限额内,积极争取政府债券资金。

三、做好2025年财政重点工作

全市财政部门坚决执行中央、省、市重大决策部署,全力服务产业发展,持续保障改善民生,防范化解各类风险,不断强化财政管理,确保完成各项工作目标。

(一)以产业发展为目标,提高财政政策效能。发挥好产业基金、融资担保、惠企奖补等资金杠杆作用,支持引导产业链原地倍增、延链补链推进输变电装备、有色金属、盐卤化工、电子信息、核技术应用等优势产业巩固提升。支持智能计量衡器、资源循环利用、数字经济等新兴产业领域取得突破推动五好园区建设,紧扣资源禀赋和产业优势,全力招引一批重大产业项目支持发展楼宇经济、特色街区等新型经济模式,打造经济增长点。

)以改善民生为根本,提高人民生活品质。始终坚持以人民为中心,促进经济发展成果雷速体育,雷速直播更公平惠及全人民。强化财政对稳就业的支持,落实好养老、医疗、优抚等补助政策支持深化医药卫生体制改革,健全公共卫生体系。支持城区义务教育学校新建,优化区域教育资源配置健全学前教育保障机制,推进学前教育普及普惠安全优质发展。落实强农惠农富农支持政策,支持开展美丽乡村建设行动,推进乡村振兴积极争取城市更新改造政策和资金,提升城市品质。加大中央美丽河湖等生态环境项目资金争取力度,持续改善生态环境质量。

)以守好底线为关键,防范化解重大风险。严格落实市县重大政府投资项目资金来源评估论证机制强化县级三保运行监测健全全口径债务监测监管体系和债务风险防控长效机制,坚决遏制新增隐性债务,有序化解存量隐性债务,加强专项债券资金借用管还全生命周期管理加快推进平台公司市场化转型守住债务风险底线。完善财会监督机制深化与审计、纪检监察、巡视巡察的贯通协调扎实开展财会监督123行动全力构建高效衔接、有序运转、上下联动的财会监督大格局,提升财会监督效能

)以深化改革为抓手,推进财政科学管理。贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议雷速体育,雷速直播财税改革有关精神,全面推进零基预算改革,健全有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制。支持园区管理体制改革,进一步完善市本级与城区、园区财政体制推进项目财政评审前置,强化财政评审质量监管强化事前绩效评估,推进事中绩效运行监控加强事后绩效评价结果运用。实行政务信息化项目全生命周期管理加强项目建设和运维的统筹规划加强财政干部作风建设,严格落实首接负责制,提升财政服务效率。

 

表一、2024年全市一般公共预算收入完成情况表

表二、2024年市本级一般公共预算收入完成情况表

表三、2024年全市一般公共预算支出完成情况表

表四、2024年市本级一般公共预算支出完成情况表

表五、2025年全市一般公共预算收入预算草案表

表六、2025年市本级一般公共预算收入预算草案表

表七、2025年市本级财政支出预算草案明细表

表八、2025年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

表九、2025年一般公共预算基本支出功能科目分类明细表

表十、2025年市本级上级专项情况表

表十一、2025年全市一般公共预算收支平衡表

表十二、2025年市本级一般共预算收支平衡表

表十三、2025年全市一般公共预算税收返还和转移支付情况表

表十四、2025年市本级一股公共预算税收返还和转移支付情况表

表十五-预算对下一般性转移支付情况说明表

表十六、2025年市本级政府性基金预算收入

表十七、2025年市本级政府性基金预算支出 - 副本

表十八、2025年全市社会保险基金预算收入(草案)表

表十九、2025年全市社会保险基金预算支出(草案)表

表二十、2025年市本级社保基金预算收入草案表

表二十一、2025年市本级社保基金预算支出草案表

表二十二、2025年市本级国有资本经营预算草案表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


相关阅读: