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衡阳市统计局2018年部门预算编制说明
来源:办公室 ? ?时间:2018-02-07 09:04

 

   一、基本情况  

  ()部门主要职责:

  衡阳市统计局,为市人民政府工作部门。其主要职责如下:

  1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家、省和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

  2、制定并组织实施全市统计改革的统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施全市及各县市区国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及县市区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全市国民经济核算工作。

  3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

  4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查,以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据;

  5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

  6、组织全市的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

  7、对全市的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  8、依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全市涉外调查活动。

  9、协助地方管理县市区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,监督管理中央和省、市财政安排的统计专项经费以及中央和省财政安排的基本建设投资。指导全市统计科研、统计教育、统计宣传。

  10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各地区、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全市统计信息化系统建设。

  11、承办市人民政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成情况

  衡阳市统计局机关内设10个机构,下设5个事业单位。共有编制74人,其中:行政31人,事业编43人。在职实有人数61人,离退休人员34人,其中:离休人员2人,退休人员32人。

  二、2018年收支预算情况

  (一)收入预算

  2018年单位预算收入1101.61万元,其中:一般预算经费拨款1101.61万元。

  (二)支出预算

  2018年单位支出预算1101.61万元,其中:一般公共服务()统计信息事务()支出896.03万元(其中:行政运行支出697.33万元),机关事业单位基本养老保险缴费支出74.31万元,医疗卫生()医疗保障()支出 86.69万元,住房保障支出44.58万元。

(三)差异原因分析  

 经费拨款较上年预算增加155.19万元,主要是调整工资及绩效奖标准和新增统计信息维护项目等有所增加。

 2018年全年收支预算平衡。

  三、2018年一般公共预算拨款支出预算  

  2018年一般公共预算拨款1101.61万元,具体安排如下:  

  (一)基本支出  

   2018年市本级年初预算数902.91万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 其中机关运行经费办公费4.2万元,印刷费8万元,电费8万元,邮电费5万元,公务用车维护费8万元,其他交通费用46.16万元,差旅费7.97万元,维修费12万元,会议费4万元,培训费7万元,公务接待费3万元,工会经费15.6万元,合计128.93万元。  

  (二)项目支出  

   2018年市本级年初预算数198.7万元,是指为完成特定的统计工作任务,用于专项业务工作的经费支出,如联网直报工作经费;能源、小康统计监测调查;人口抽样调查;社会经济调查;统计综合调查;新型工业化考核统计等项目支出。  

  (三)三公经费支出  

   本年度一般公共预算支出安排的三公经费合计为41万元,其中因公出国()费用0元,公务接待费13万元,公务用车购置及运行费28万元。三公经费同比去年预算减少16.33%,降低8万元。下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。  

四、2018年政府采购预算情况  

2018年政府采购预算金额59.6万元,其中打印机7.6万元,电信维护服务20万元,修缮工程12万元,印刷服务20万元。

五、国有资产占有情况

截止到20171231日,我局流动资产49.87万元,固定资产308.83万元(车辆40.97万元,其他固定资产266.57万元),净资产合计358.7万元。  

六、预算绩效管理工作情况

近年来,我局根据《雷速体育,雷速直播雷速体育,雷速直播全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【201473号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,全面推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前,编制好预算绩效计划,明确绩效目标;预算执行结束后,对预算资金的产出和结果进行绩效评价,并向有关部门提交绩效评价报告;另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况,对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究,进一步完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,规范支出行为,降低行政成本。

、名词解释

(一)“三公”经费:是指纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 


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